一、2015年市直一般公共預算收入情況
2015年,市直一般公共收入預算安排293780萬(wàn)元,增加18096萬(wàn)元,增長(cháng)6.6%。其中:稅收收入207460萬(wàn)元,增加15427萬(wàn)元,增長(cháng)8%;非稅收入86320萬(wàn)元,增加2669萬(wàn)元,增長(cháng)3.2%。主要收入項目情況是:
1、增值稅33000萬(wàn)元,增加5444萬(wàn)元,增長(cháng)19.8%。
2、營(yíng)業(yè)稅48000萬(wàn)元,增加7701萬(wàn)元,增長(cháng)19.1%。
3、企業(yè)所得稅24460萬(wàn)元,增加3813萬(wàn)元,增長(cháng)18.5%。
4、個(gè)人所得稅10500萬(wàn)元,增加1407萬(wàn)元,增長(cháng)15.5%。
5、城市維護建設稅53500萬(wàn)元,增加9644萬(wàn)元,增長(cháng)22%。
6、土地增值稅3500萬(wàn)元,增加696萬(wàn)元,增長(cháng)24.8%。
7、城鎮土地使用稅4500萬(wàn)元,增加784萬(wàn)元,增長(cháng)21.1%。
8、車(chē)船稅4500萬(wàn)元,增加867萬(wàn)元,增長(cháng)23.9%。
9、專(zhuān)項收入41590萬(wàn)元,增加21216萬(wàn)元,增長(cháng)104.1%。主要是地方教育附加、文化事業(yè)費等11項基金調入一般公共預算。
10、行政事業(yè)性收費收入19500萬(wàn)元,基本與上年持平。
11、罰沒(méi)收入14730萬(wàn)元,增加1003萬(wàn)元,增長(cháng)7.3%。
二、2015年轉移支付收入情況說(shuō)明
2015年,中央、省補助收入91173萬(wàn)元,其中:返還性收入 27040萬(wàn)元,一般性轉移支付收入57410萬(wàn)元,專(zhuān)項轉移支付收入6723萬(wàn)元。具體項目情況是:
1、返還性收入27040萬(wàn)元,其中:增值稅和消費稅稅收返還15700萬(wàn)元,所得稅基數返還5847萬(wàn)元,成品油價(jià)格和稅費改革稅收返還5247萬(wàn)元。
2、一般性轉移支付收入57410萬(wàn)元,其中,均衡性轉移支付13094萬(wàn)元,結算補助收入15677萬(wàn)元,成品油價(jià)格和稅費改革轉移支付補助收入3049萬(wàn)元,基層公檢法司轉移支付2238萬(wàn)元,義務(wù)教育等轉移支付1646萬(wàn)元,基本養老金和低保等轉移支付3485萬(wàn)元,新型農村合作醫療等轉移支付1638萬(wàn)元,固定數額補助16583萬(wàn)元,均按上級財政部門(mén)提前下達數安排。
3、專(zhuān)項轉移支付收入6723萬(wàn)元,其中,教育轉移支付1001萬(wàn)元,社會(huì )保障和就業(yè)轉移支付4525萬(wàn)元,農林水轉移支付865萬(wàn)元,均按上級財政部門(mén)提前下達數安排。
三、2015年市直一般公共預算支出情況
2015年,市直公共財政預算支出安排416087萬(wàn)元,334038增加82049萬(wàn)元,增長(cháng)24.6%。主要支出科目安排情況為:
1、一般公共服務(wù)支出33240萬(wàn)元,增加8145萬(wàn)元,增長(cháng)32.4%。
2、公共安全支出34673萬(wàn)元,增加9754萬(wàn)元,增長(cháng)39.1%。
3、教育支出62777萬(wàn)元,增加15976萬(wàn)元,增長(cháng)34.1%。
3、科學(xué)技術(shù)支出2458萬(wàn)元,增加265萬(wàn)元,增長(cháng)12.1%。
4、文化體育與傳媒支出6541萬(wàn)元,增加972萬(wàn)元,增長(cháng)17.5%。
5、社會(huì )保障和就業(yè)支出58759萬(wàn)元,增加1944萬(wàn)元,增長(cháng)3.4%。
6、醫療衛生與計劃生育支出18611萬(wàn)元,增加3987萬(wàn)元,增長(cháng)27.3%。
7、城鄉社區事務(wù)支出42459萬(wàn)元,增加9072萬(wàn)元,增長(cháng)27.2%。
8、農林水支出22210萬(wàn)元,增加2987萬(wàn)元,增長(cháng)15.5%。
9、交通運輸支出14406萬(wàn)元,增加3736萬(wàn)元,增長(cháng)35%。
10、預備費6000萬(wàn)元,與上年持平,占一般公共支出預算的1.5%,符合《預算法》1%至3%的法定比例。
11、其他支出74501萬(wàn)元,57000增加17501萬(wàn)元,增長(cháng)30.7%。主要是:重大項目支持資金4870萬(wàn)元,預留涉及個(gè)人政策性資金13300萬(wàn)元,償債準備金25000萬(wàn)元,冬季集中供暖補貼資金3000萬(wàn)元,對許昌縣、東城區農資市場(chǎng)建設獎補1000萬(wàn)元,清潩河橡膠二壩工程建設補助2400萬(wàn)元等。
四、2015年市直一般公共預算安排的“三公”經(jīng)費預算
匯總市直2015年部門(mén)預算,一般公共預算安排的“三公”經(jīng)費預算支出為4680.5萬(wàn)元。其中:因公出國(境)費預算82.1萬(wàn)元,公務(wù)接待費預算1394萬(wàn)元,公務(wù)用車(chē)運行費預算3189.4萬(wàn)元,公務(wù)用車(chē)購置費預算15萬(wàn)元。