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      許昌市財政局機關(guān)服務(wù)中心2014年度部門(mén)決算公開(kāi)情況說(shuō)明

      【信息來(lái)源:【作者:【信息時(shí)間:2015-11-27 00:00  閱讀次數: 】【字號 】【我要打印】【關(guān)閉

      一、部門(mén)基本情況

      (一)許昌市財政局機關(guān)服務(wù)中心是根據《許政辦》(2001字第131號文件)于2001年設立的全額供給事業(yè)單位,許昌市財政局機關(guān)服務(wù)中心主要職責是:服務(wù)財政各項改革和主體業(yè)務(wù)應用;負責全市財政部門(mén)計算網(wǎng)絡(luò )系統建設、規劃和應用系統開(kāi)發(fā);做好本部門(mén)計算機網(wǎng)絡(luò )的運行;承擔局機關(guān)后勤服務(wù)及機關(guān)食堂工作。

      (二)許昌市財政局機關(guān)服務(wù)中心共有編制10人,其中:事業(yè)編制10人;在職職工8人,離退休0人。

      二、2014年度主要工作任務(wù)完成情況

      今年以來(lái),機關(guān)服務(wù)中心認真貫徹十八屆三中、四中全會(huì )精神,緊緊圍繞財政工重心,重點(diǎn)服務(wù)財政各項改革和主體業(yè)務(wù)應用,較好的完成了局機關(guān)綜合大樓及機關(guān)食堂的日常管理維護工作。

      三、部門(mén)決算收支情況說(shuō)明

      (一)收入支出決算總體情況

      2014年度收入總計343.80萬(wàn)元,其中:財政撥款收入343.98  萬(wàn)元,上級補助收入0萬(wàn)元,事業(yè)收入 0 萬(wàn)元,經(jīng)營(yíng)收入 0 萬(wàn)元,對附屬單位繳款收入  0 萬(wàn)元,年初結轉和結余67.98萬(wàn)元。

      2014年度支出總計275.80萬(wàn)元,其中:一般公共服務(wù)支出    123.37萬(wàn)元,社會(huì )保障和就業(yè)支出0萬(wàn)元,項目支出152.43萬(wàn)元。(注:根據收入支出決算總表〈公開(kāi)01表〉列明本單位所涉及到的支出功能分類(lèi)科目的支出情況)。2014年度支出中財政撥款支出275.80萬(wàn)元。

      (二)公共預算財政撥款支出決算情況

      2014年度公共預算財政撥款支出決算為275.80萬(wàn)元,具體情況如下:

      1、201(類(lèi))03(款)支出123.37萬(wàn)元,主要用于政府辦公廳(室)及相關(guān)機構事務(wù)支出。

      2、201(類(lèi))06(款)支出152.43萬(wàn)元,主要用于一般行政管理事務(wù)及機關(guān)服務(wù)支出。

      (三)政府性基金預算財政撥款支出決算情況

      2014年度政府性基金預算財政撥款支出決算為 0 萬(wàn)元,具體情況如下:

      1、***(類(lèi))***(款)支出0萬(wàn)元,主要用于……。

      2、***(類(lèi))***(款)支出0萬(wàn)元,主要用于……。

      (四)公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況

      2014年度,許昌市財政局機關(guān)服務(wù)中心“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算數為2.92萬(wàn)元,與上年相比減少8.66萬(wàn)元,增減變化原因說(shuō)明:嚴格執行中央八項規定,壓縮支出、減少費用。具體情況如下:

      1.因公出國(境)費決算0萬(wàn)元。包括單位工作人員公務(wù)出國(境)的差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。與上年相比增(減)0萬(wàn)元,增減變化原因說(shuō)明:未發(fā)生。

      2014年使用財政撥款安排本單位出國(境)團組0個(gè)、參加其他單位組織的出國(境)團組0個(gè),全年因公出國(境)團組共計0個(gè),累計0人次。

      2.公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費決算2.80萬(wàn)元。包括單位公務(wù)用車(chē)購置費及燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費等支出。其中:

      公務(wù)用車(chē)購置費支出0萬(wàn)元。2014年使用財政撥款購置公務(wù)用車(chē)1輛。與上年相比減少0.28萬(wàn)元,增減變化原因說(shuō)明:按照中央八項規定,嚴格控制支出。

      公務(wù)用車(chē)運行維護費2.80萬(wàn)元。主要用于機關(guān)服務(wù)支出。與上年相比減少0.28萬(wàn)元,增減變化原因說(shuō)明:按照中央八項規定,嚴格控制支出。2014年財政撥款開(kāi)支運行維護費的公務(wù)用車(chē)保有量為1輛。

      3.公務(wù)接待費決算0.12萬(wàn)元。包括單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出,主要用于對外接待(主要接待事項),接待    3批次、24人次。2014年公務(wù)接待費支出與上年相比減少    8.39萬(wàn)元,增減變化原因說(shuō)明:按照中央八項規定,嚴格控制支出。

      附件:2014年度市級部門(mén)決算報表公開(kāi)樣表(共7張)

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